Кто знает подскажите
Весь 2009г. мучалась в 2010 не очень хочется. Ситуация такая: Работаем в торговле, в конце месяца выгружаем все в бухгалтерию. Если деньги по платежному поручению от покупателя поступили например 10 декабря, отгрузка прошла 10 декабря, авансов естественно нет. В УТорговлей так и происходит. При выгрузке в бухгалтерию, все такие платежки ставятся в начало дня, а документ реализиция после платежки, получается, что платеж проводится через Д. 51К62.2.
При формировании сч/ф на аванс (в бухгалтерии) программа мне выписывает,сч/ф на эти так называемые авансы. Приходится в ручную платежку переносить в конец дня, после реализации, довольно нудная продцедура.
КТО НИБУДЬ СТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ?🤦♀️